×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 77 из 77
  1. #61
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от птенец Посмотреть сообщение
    Аноним, он унифицированный и отраслевые инструкции упоминают именно о нем
    И что? Это делает его единственно возможным подтверждающим документом?

  2. #62
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    AnnaSmirnova,
    только по итогам камеральной проверки ставить к возмещению
    с этого года это так. На форуме уже обсуждалось не раз.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от AnnaSmirnova Посмотреть сообщение
    к возмещению и они у себя ее не проводят до тех пор поека не проверят!
    К сожалению с 01.01.07г. это так. Толькоя понять не могу, у меня март к возмещению, сроки уже все прошли (3 мес+ 7 дн. на написание акта), а в лицевом счете по сей день не отражен мартовский НДС, или они в ноябре требование на камералку пришлют, датированное апрелем ( а что, могут)

  4. #64
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    buhar, сейчас на форуме проходит интернет-конференция по проверкам. Вот ответ на аналогичный вопрос.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=152933

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    14.08.2007
    Сообщений
    1
    а есть четкие инструкции по поводу камеральных проверок - что нужно предоставлять и по каким "праздникам" они проходят?

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    AZ 2, да, только вот получается. самостоятельно зачет проводить не рекомендуется, а ты, уважаемый налогоплательщик побегай, выясни причину, подай жалобу в вшестоящую или суд и т.д. и т.п. А работать когда, и в отпуск, например сбегать?

  7. #67
    Клерк Аватар для msch
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    60
    Я не правильно делаю, но делаю - во избежание камеральных проверок по НДС. Просто в декларации не показываю сумму к возмещению и понемногу платим НДС. А весь входной НДС не принятый к зачету в отчетном периоде оставляю на 19 счете, якобы не верно заполнены счета фактуры. Но что делать? Еще в 2006 году носила документы в налоговую коробками, надоело. Думаю при проверке больших проблем не будет. А вы как думаете? Есть практика налоговых претензий по этой схеме?

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Точно так же начала делать

  9. #69
    Клерк Аватар для msch
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    60
    Теперь вот думаем что и по прибыли надо делать так же, но к сожалению слишком большие убытки, а большая разница между БУ и НУ приведет опять же к камеральным проверкам. Как быть? Хотя мы и не против платить небольшие налоги даже при убытках, зато нервы спокойные.

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    А если БУ и НУ часть расходов на РБП?

  11. #71
    Клерк Аватар для msch
    Регистрация
    31.07.2006
    Сообщений
    60
    РБП - закрытый перечень расходов, все туда не засунешь, иначе нарушение ПБУ и в следствии штраф за грубое нарушение ведения БУ

  12. #72
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    И вот как бывает.
    Предыстория:
    19.04.07 сдаю декларацию по НДС за 1 квартал к возмещению 1,5 млн. Затем понял, что рано заявил вычеты, не учел переходные положения по 2002-2005 годам.
    27.04.07 подаю уточненку с суммой к доплате.
    Камеральщики запросили пояснения. С ними вместе разобрались, что вычеты должны быть во 2 квартале. Никакие документы запрашивать не стали.
    Сегодня получил уведомление из налоговой о зачете НДС в счет уплаты будущих периодов (сумма 1,5 млн. руб). И самое интересное, решение о зачете принято 7 МАЯ.
    Последний раз редактировалось AZ 2; 28.08.2007 в 15:06.

  13. #73
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    А у меня как то попросили Анализ по 10-му счету. Убедиться, что все купленные товары оприходовали. И попросили объяснительную в письменном виде - зачем нам так много материалов понадобилось. А потом в акте слово в слово с моей объяснительной понаписали)))
    С уважением, Эльмира!

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Сообщений
    82
    У нас камералка по НДС, смотрю на счет-фактуры поставщиков и мало кто заполняет строку "К платежно-расчетному документу....", скажите налоговая может отказать в вычете если такая строка не заполнена?

  15. #75
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    sinema, уже где-то спрашивали?
    Творю, но за последствия не...

  16. #76
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    У нас камералка по НДС, смотрю на счет-фактуры поставщиков и мало кто заполняет строку "К платежно-расчетному документу....", скажите налоговая может отказать в вычете если такая строка не заполнена?
    Если был аванс то могут не принять.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Сообщений
    82
    AZ 2, да, да, спасибо

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)