×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    2

    Вопрос Сверка с ифнс

    Проводим сверку с ИФНС по всем налогам,
    я новый бухгалтер, организация работает давно.
    Сальдо расчетов с бюджетом в бухгалтерском учете и по данным налоговой не совпадают и не совпадали (до меня). Они вообще должны совпадать? Я хочу выправить, но есть вопросы по нюансам.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Они вообще должны совпадать?
    В идеале, да.

  3. #3
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Они вообще должны совпадать?
    Вообще должны. Но иногда логика налоговиком не поддается объяснению. У меня копейки "гуляют"
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    2
    Спасибо за ответ,

    на самом деле хотелось бы посоветоваться вот по
    какому вопросу.

    Т.наз "блошие цифры" уже сошлись.

    осталась разница, например, по налогу на прибыль
    в сумме по 2-м бюджетам околк 1000 руб. (переплата).
    из нее числится в карте расчета пени на 01.01.2000 ок. 500 руб. (в учете такое сальдо не наблюдается).

    Хочется выровнять сальдо расчетов. Мы готовы согласиться, что переплату зачесть нельзя (больше 3 лет. Вопрос 1: в проводке Д68 К91?, вопрос 2: в налогообложении этой же суммы налогом на прибыль. Внереализационный доход?

    С уважением,
    M.Lu

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2008
    Сообщений
    88
    У меня вопрос опять из разряда "да ну, так не бывает". Но факт есть.
    Новый бухгалтер бюджетного учреждения в должности около полугода. Предстоит реорганизация в виде присоединения. В ходе подготовки документов обнаружила несовпадающие данные по сверке расчетов с налоговой. По всему ЕСН, и суммы большие.
    Со слов предыдущего бухгалтера выяснила, что расхождение возникло в результате предыдущей реорганизации несколько лет назад. Якобы от реорганизуемого к правопреемнику в налоговой зачли только уплату и не зачли начисление последних налогов.
    В налоговой говорят "ничего не можем сделать - у вас переплата", а по балансу учреждения всё по нулям. Бухгалтер в шоке, документы по реорганизации не принимают. Что делать?

  6. #6
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Странно, что бухгалтер в шоке от переплаты, вот если б недоимка была.
    Что за реорганизация была предыдущая- разделение, слияние? Возможно на старом ю/лице зависли долги, не могли же они исчезнуть в пустоту. В люом случае- письмо на руководителя налоговой и разбираться.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2008
    Сообщений
    88
    Наши "пуганые" бухгалтера боятся официальных писем. Всё пытаются по телефону решить, а налоговая не хочет разговаривать. Я тоже говорю ей - пиши письмо, будет хоть доказательство, что предпринимала попытки разобраться. Вроде убедила, пойдёт сегодня с письмом.

  8. #8
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Главное- не пользоваться сейчас неясными переплатами, просто считать что их нет. Чтоб потом не возникло вдруг недоимок и пеней.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)