Подскажите, пожалуйста, думаю, что ситуация обычная в строительной сфере.
Но пока нет опыта, как с этим бороться)))
Мы являемся подрядчиками. Ситуация заключается в следующем (для примера):
1) мы заключаем договор с заказчиком в январе. В январе же начинаем выполнять работы, заканчиваем работы в феврале.
2) Договор заказчик реально из-за всяческих согласований с вышестоящей организацией подписывает в марте (задним числом). Только после этого заказчик берет у нас для проверки в КРУ КС-ки.
3) После проверки в КРУ ( в апреле) и подтверждения объемов заказчик просит нас выставить КС –ки в том же апреле.
Тут у меня и возникает вопрос. В договоре написано, что мы ежемесячно выставляем КС (переходит право собственности), в связи с этим Заказчик требует, чтобы мы в апреле выставили КС на весь объем работ с периодом с 01.04 по 30.04
Тут у меня и возникает вопрос: как вы выходите из этой ситуации.
Расходы-то у меня реально идут в январе – феврале.
Если отражать выручку в НУ в эти же периоды, то как потом объяснять, что КС-ки за апрель? При этом ладно бы, если бы там был период январь – апрель, так там только апрель.

Ответить с цитированием


