×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424

    УСН, услуги (1С)

    Не могу никак понять почему, когда я оформляю документ "услуги сторонних организаций" в одном случае у меня программа формирует проводки с выделением НДС (т.е. 44.1/60.1; 19.1/60.1; 90.3/19.1), а во втором случае без выделения НДС(т.е.44.1/60.1), хотя документы заполненны одинаково и на одного и того же контрагента...( у меня программа 1С 7.7 УСН)...
    Поделиться с друзьями

  2. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    счет расчетов с постащиком! или вид расходов принимаемые/непринимаемые
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197
    Посмотрите на платежки. Если я не ошибаюсь, если в платежке есть НДС, то он у Вас и в "Услугах" вылезет, соответственно и наоборот!

  4. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    счет расчетов с постащиком! или вид расходов принимаемые/непринимаемые
    В том то и дело, что все расчеты с поставщиком идут со счетом 60.1(не принимаемые ), в "сведениях об организации" заложено УСН по доходам т.е. 6%, программа автоматически выбирает этот счет, когда я формирую документ "услуги сторонних организаций", я выбираю только расходный счет, опять же 44.1 (не принимаемые), мне не понятно, почему она при одном и том же контрагенте и документе(разница только временная) формирует разные проводки...

  5. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Katerinka Посмотреть сообщение
    Посмотрите на платежки. Если я не ошибаюсь, если в платежке есть НДС, то он у Вас и в "Услугах" вылезет, соответственно и наоборот!
    То, что касается НДС, то во всех платежках он есть...

  6. Клерк
    Регистрация
    21.04.2007
    Адрес
    Ачит
    Сообщений
    38
    Посмотрите карточку по счёту "НДС" по этому контрагенту.

  7. Клерк
    Регистрация
    08.02.2007
    Адрес
    г. Иваново
    Сообщений
    8
    Просто поставьте в документе "без НДС" - все будет правильно формироваться

  8. Клерк
    Регистрация
    21.04.2007
    Адрес
    Ачит
    Сообщений
    38
    Историю константы "Выделять входящий НДС" посмотрите.

  9. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424
    AchitRu, в константах стоит "выделять входящий НДС", карточку по счету 19 по этому котрагенту посмотрела, ну я и вижу, что прошла только одна операция...
    kika, я, конечно, понимаю, что так проще, но хочется же добраться до сути... так же не должно быть и входящий НДС должен быть виден...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)