организация С оказывает нам услуги. Документы выписываются от С. А платим мы согласно договора на организацию М. Между М и С есть агентский договор. У меня в бухгалтерии получается, что деньги висят на М, а доки отражены на С. Все разбежалось. Как правильно отразить, взаимозачетом (у меня упращенка, нет НДС) или все приходовать на С или наоборот на М?????


