×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21

    Бывшие суммовые разницы не были отражены в балансе за 1 кв 2007 г.

    В 1 квартале 2007 г. нашей организацией был составлен баланс без учета требования п. 3 приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н. Задолженности, выраженные в инвалюте, не были переоценены на 1 января 2007 г., равно так же как и не производился их дальнейший ежемесячный пересчет.
    Подскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, исправить данную ошибку.
    Поделиться с друзьями

  2. Mic1
    Гость
    Мне интересно, кто-нибудь, работающий в 1С: Бухгалтерия 7.7, выполнил это требование Минфина?

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я на 01.01.07 честно персчитала ручками, потом забила.

  4. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Mic1 Посмотреть сообщение
    Мне интересно, кто-нибудь, работающий в 1С: Бухгалтерия 7.7, выполнил это требование Минфина?
    Значит, я не одинока в своем деянии
    И что теперь? Курсовые (бывшие суммовые) начать ежемесячно считать с апреля, не трогая 1 кв. Или в апреле начислить и те, которые должны были быть отражены в 1 кв. А что делать со входящими остатками?

  5. Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    А что делать со входящими остатками?
    представляется, что сначала надо их посчитать в соответствии с требованиями нового ПБУ, а потом все что было надо сделать в 7 году

  6. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Т.е. баланс за полугодие нужно будет сдать со входящими остатками скорректированными на сумму разниц, и с учетом ежемесячного пересчета разниц за 6 месяцев?

  7. Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    баланс за полугодие нужно будет сдать со входящими остатками скорректированными на сумму разниц
    в свете правил внесения исправлений в б/у - нет, с теми входящими, которые были. Корректировки повлияют на остатки на конец периода.

  8. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Ясно. Большое спасибо!

  9. Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Mic1 Посмотреть сообщение
    Мне интересно, кто-нибудь, работающий в 1С: Бухгалтерия 7.7, выполнил это требование Минфина?
    А что: в 1С расчет новых суммовых нереализован? Интересуюсь потому, что у нас не 1С, но из-за этих самых суммовых планируем его использовать.

  10. Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Сообщений
    39
    Т.е. баланс за полугодие нужно будет сдать со входящими остатками скорректированными на сумму разниц, и с учетом ежемесячного пересчета разниц за 6 месяцев?
    Почитайте: http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...9&postcount=79

    И в ПЗ отразите.

  11. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от N.U.R. Посмотреть сообщение
    А что: в 1С расчет новых суммовых нереализован? Интересуюсь потому, что у нас не 1С, но из-за этих самых суммовых планируем его использовать.
    В 1С 7.7 нереализован, автоматическии пересчитываются только старые курсовые (выраженные и оплаченные в инвалюте)

  12. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от N.U.R. Посмотреть сообщение

    И в ПЗ отразите.
    Не совсем поняла, что подразумевается в данной ситуации под "ПЗ"

  13. Клерк Аватар для Поля
    Регистрация
    26.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    477
    А в налоговом были отражены?)))
    Не страшно, когда человек находится в нищете, страшно, когда нищета
    находится в человеке.

  14. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Нет Было б совсем замечательно, если в добавок к тому, что не отражены где надо, отразили бы где не надо
    Последний раз редактировалось Rysya01; 28.05.2007 в 18:06.

  15. Mic1
    Гость
    Я на 01.01.07 честно персчитала ручками, потом забила.
    в смысле, перестала считать?

  16. Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    21
    Обратилась, за помощью к аудиторам. Возможно, кому-то будет полезна информация по-поводу решения данного вопроса. Делаем так: пересчитываем остатки на 31.12.2006 отражаем так же как и должны были сделать при сдаче отчета за 1 кв. Сдаем отчет за полугодие с корректными остатками, в последствии расшифровываем причину изменения остатков в пояснительной записке. Пересчитываем разницы за 1 кв, в момент обнаружения ошибки (апрель)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)