×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к вычету

    Подскажите если у меня есть затраты-межгород, куда мне его относить, На себестоимость или из прибыли. Если из прибыли могу ли я зачесть НДС

    Спасибо всем !!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    если вы юрлицо на традиционке, то можете на затраты. Если из прибыли, то я считаю, что НДС зачесть не можете.
    про междгород почитайте тут:
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?s=&threadid=7444
    Демидова Татьяна

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Есть другие мнения???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    1
    Если сможете доказать производственный характер затрат - то смело относите на затраты, если нет - то на прибыль вместе с ндс.

  5. #5
    воздушный шарик Аватар для buharik
    Регистрация
    23.05.2003
    Сообщений
    1,070
    А что значит доказать?
    Если мы работаем с регионами, нам что, доказывать целесообразность каждого разговора надо?

  6. #6
    Ошибка системы Аватар для argot
    Регистрация
    21.02.2003
    Сообщений
    28
    Если переговоры с теми регионами, с которыми вы работаете, то доказывать обычно не приходится. А вот если нет в тех регионах контрагентов, то налоговая может заартачиться. Но можно ссылаться на то, что сейчас нет, но как раз на тему дальнейшего сотруничества переговоры и ведутся.
    бухучет? Его дело отражать жизнь, вот пусть и выкручивается как хочет.

  7. #7
    воздушный шарик Аватар для buharik
    Регистрация
    23.05.2003
    Сообщений
    1,070
    вот вопрос на смекалку ))
    раньше (на предидущем месте работы) я весь межгород и сверхлимиты относила на прибыль а сейчас я перешла на новое место, где предидущий бухгалтер все на себестоимость относил вот у меня и дилема: что делать?
    Я вот думаю, если мне сейчас относить на прибыль, то налоговая уж 100% привяжется может мне и дальше все делать как он делал?

  8. #8
    Клерк Аватар для Оленька
    Регистрация
    22.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    конечно, ведь налоговой только повод дай, а привяжется она сама, пусть всё идёт своим чередом!

  9. #9
    воздушный шарик Аватар для buharik
    Регистрация
    23.05.2003
    Сообщений
    1,070
    Оленька

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58
    buharik
    Ну не скажу, что надо все делать своим чередом. Надо все делать правильно. Докажите целесообразность разговоров: приложите договора и т.д.

  11. #11
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Посмотрите в FAQ. Самое правильное - не иметь расшифровок переговоров .

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Всегда относила на затраты, суммы большие, звонков очень много, приложить ко всем договора не возможно. Никогда с налоговой проблем не было, проверят, что есть иногородние заказчики и все. Как вы сможете приложить договор если объект, например в Москве, а менеджер проекта заказчика в командировке в Череповце? Будете ждать, когда он вернется в Москву, или попросите копию его командировочного? Или может попросите всех сотрудников писать объяснительные кому и зачем они звонили?
    Katt

  13. #13
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Есть другие мнения
    другие, чем в FAQ?
    Послушайте Стаса: лучше не иметь расшифровок и относить на себестоимость (на расходы). Я с ним согласилась.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)