Собственно вопрос, как с ними работать так что бы они не жужжаяли по поводу НДС???
Может кто подскажет, только не отсылайте к поиску... рылся уже, как-то безрезултатно...
Собственно вопрос, как с ними работать так что бы они не жужжаяли по поводу НДС???
Может кто подскажет, только не отсылайте к поиску... рылся уже, как-то безрезултатно...



Ну вот неправда. Обсуждалось много раз.
Либо выставлять с НДС, и отдавать НДС государству, либо снижать цены на этот НДС.
Собственно вопрос, как с ними работать так что бы они не жужжаяли по поводу НДС???
Вариантов не так уж много.
1. Работать без НДС
2. С НДС и платить его в бюджет, не имея при этом вычета
3. Перейти на ОСН
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
оп-па.... модератор рулит?
Рулит, рулит, с правилами ознакомиться не желаете?здесь
Знаете, у про упрощенцев чётко сказано, что уплачиваемый налог (6% или 15 %) заменяет собой уплату налогов ....., ..., НДС, ...., таким образом, упрощенец, по логике вещей, может выставлять счёт с НДС, и, уплачивая тот налог, о котором говорит в его форме налогообложения, уплачивает в том числе и НДС!!!
Всё что творят налорги это их беспередел и полное отсутствие компетенции.
Либо вредительство.
Ибо хочешь работать в белую, а тебе говорят "да нафиг нам это не нужно!"
Читал и что? может вы там что-то такое увидели что мой замыленый глаз не увидел? подскажите место, где написано что-то такое что говорит о равном положении упрощенцев и при этом неуплате НДС? Как то подразумевает сама схема УСН...



Аноним, а где Вы видите про то, что единый налог заменяет собой уплату налогов и НДС? Там таких слов нет. Зато там черным по беломы написаноКроме того, кто Вам мешает уйти с УСН и стать плательщиком НДС? Да на здоровье. Применение УСН дело добровольное.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Что-то я не помню что бы я упоминал единый налог... Я упинал то что налог (6 или 15) заменяет сосбой налог на прибыль, НДС, и тп... в частности для ИП ещё и НДФЛ
зачем мне переходить на ОСНО? У меня что ? других проблем мало?
ничуть... Поэтому раз гос-во не может уследить за своими налоргами и внятно разъяснить им как и что делать, то ничего не попишешь... будем работать по схеме
В следующий раз сообщение будет удаляться полностью. Правила форума почитайте
Последний раз редактировалось Над.К; 30.05.2007 в 16:06.



Аноним, так ведь налог 6% или 15% и называют "единый налог по упрощенной системе налогообложения". Декларацию откройте и посмотрите. Налоговый кодекс надо бы почитать, потому что там нет ни слова про то, что этот налог что-то заменяет.
Вам дали возможность платить меньше налогов, а Вы еще и возмущаетесь? Не нравится УСН - не работайте. А влезть на ёлку и ничего себе не ободрать - такого не бывает.
Кстати, суть претензий Ваших к налоргам не понятна. Налоговый кодекс не они пишут, они только следят за его соблюдением.
Последний раз редактировалось Над.К; 30.05.2007 в 16:08.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
так о том и речь, что если я выставляю счета без НДС - то со мной не хочет работаь ни одно юрлицо на ОСНО, а как только я выставляю счёт с НДС (18%) то мне тут же говрят, что я должен его исчислить и уплатить... хотя тут привели цитату из НК что УСН-щики, мол, не признаются плательщиками НДС... вот как это понять? операции внутренние ни с каким ввозом товара не связаны...
Следует понять, что я как раз и жажду быть белым и пушистым, но ей Богу, не понимаю этих заморочек...



А чего Вы не понимаете? УСНщики не являются плательщиками НДС по закону. В случае выставления счета-фактуры с НДС Вы закон нарушаете.
А Нк состоит не из одной главы 26.2. Есть еще и глава 21, где в ст.173 п.5 написаноВсе в законе прописано. Какие претензии к налоговой?Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
правильно-ли я понял:
Покупатель (ЮЛ) платит мне с НДС (118руб) против моего счёта (118) в котором я нигде не указываю НДС, затем, получив услугу, работу, товар, я ему выдаю счёт-фактуру на сумму 118 руб, где никак не выделяю НДС, уплачиваю свои 6/15 процентов гос-ву, и все счастливы?
но что-то мне говорит что покупатель здесь не бдет счастлив...



Конечно не будет. Ему счет-фактура с НДС нужна.
Ну, всё, я понял... Из ничего ничего не берётся, и "ежели в каком месте сколь-нибудь чего убыло, то в другом месте столько же и прибавиться" (Закон сохранения вещества, М.Ломоносов)
То есть всё-таки я должен уважаемому плательщику либо сам сделать преференцию на сумму НДС которую он к зачёту из-за меня принять не сможет... либо выставить всё с НДС-ом и сам его уплачивать... Но гос-во полюбому своё должно получить...
Либо... и тут мы вступаем в противоречие с правилами форума и должны умолкнуть как-будто хотели сказать что-то сокровенное, что положено знать лишь двоим... и не дай Бог узнает об этом третий, с капитанскими погонами сотрудника ОБЭП... На деньги тех, кто помышляет то сокровенное, он купит себе очередной Лэнд Круизер Прадо, и так до бесконечности, пока однажды не нарвётся на какого-нибудь закалённого мАлого, который отдаст команду на "исполнение" этого капитана...
"Как жестоко ошибалась "Таймс", когда называла Лестрейда лучшим инспектором Скотлэнд-Ярда", это я об упрощённом режиме...
Над.К, спасибо за терпеливое разъяснение мне неопытному.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)