Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, какие проводки сделать в БУ, если в НУ в 1 квартале расходы буд периодов приняты сразу, а в бухгалтерском учете только со 2 квартала.
Такая же ситуация с ОХР учтенными на 97 счете, так как не было реализации. Какие проводки и в какой период я должна сделать в бухучете? Когда будут возникать налогооблагаемые временные разницы и постоянные разницы по ОХР, не принимаемым к БУ?![]()

Ответить с цитированием