Организация при производстве про-ции, не подлежащей налогобложению НДС (ст.149 п.2, пп.21) суммы НДС по затратам включает в стоимость продукции. Это понятно. Но при платежах нерезидентам мы удерживаем у них НДС в кач-ве Налог. агента и перечисляем его в бюджет. Можем ли мы принять сумму, уплаченного в бюджет НДС к зачету? Ведь включить в затраты эту сумму мы тоже не можем??? Ответьте плиз.


Ответить с цитированием

