Объясните, пожалуйста, как действовать в сложившейся ситуации.
Отгрузили товар, выставили счет-фактуру в июне. На днях выясняется, что в с-ф была сделана ошибка (сумма в с-ф больше реальной). Покупатель просит выдать им сторнировочный с-ф. Объясните, пожалуйста, как сей документ выписывается. Сейчас размышляю по этому поводу, поскольку в одной из статей я прочитала, что с-ф с минусом быть не может.





