Добрый день. У меня возникло несколько вопросов.
1. При списании дебиторки начислен НДС. По какой строке декларации эту сумму указывать?
2. Обнаружила ошибики прошлых периодов, и сделала корректирующие проводки Д. 76.Н.1, К 68.2. Где в декларации по НДС указывать эти суммы? Уточненки сдавать не буду,это много, укажу в уточненной декларации за декабрь вместе со списанной дебиторкой.
3. Делаю сверку по налогам. Есть отклонения по прибыли и ФСС. Искать - это периоды до меня, что то не хочется рыться. Какой проводкой откорректировать, чтобы с данными ФНС совпало? Хочу тупо подогнать. На 91.2 подойдет?
Спасибо.


