Импортный товар, подлежащий обязательной сертификации, был здесь сертифицирован. А потом генеральный решил его не привозить (не договорился с поставщиком). Как в таком случае списать расходы с НДС по сертификации? Какими проводками? И как отразить это в налоговом учете?

