Помогите!!
Входной НДС списывается при реализации не весь. Болтается на 68.
Применяется 1С-УСН
Помогите!!
Входной НДС списывается при реализации не весь. Болтается на 68.
Применяется 1С-УСН
Вы уверены, что это НДС? Он у вас на 68 ну никак вообще попадать не долженБолтается на 68.
Аноним, как оно у вас туда попало? В 1с.УСН входной НДС отдельно вроде бы учитывается на счете "НДС", а не на 68.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)