×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Сообщений
    21

    НДС с бонусов

    Подскажите, надо ли облагать НДС суммы начисленных и предусмотренных договором бонусов за выполнение определенных условий договора?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    А что за бонусы - в чем они заключаются?
    Alis inserviendo consumor

  3. #3
    Клерк Аватар для Olga2003
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    г. Жуковский
    Сообщений
    544
    Нет, бонусы НДС не облагаются

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Г_Росс Посмотреть сообщение
    А что за бонусы - в чем они заключаются?
    Это когда мы выполняем определенные условия, к примеру в договоре написано, что при превышении оборота скажем в 500 тыс. поставщик зачисляет на наш внутренний счет скажем 10 тыс. Вот у меня и возник вопрос эти 10 тыс облагаются НДС или нет?

  5. #5
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Смарт, а на эти 10 тыс. руб. вы как бы бесплатно получите товар?
    Alis inserviendo consumor

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Г_Росс Посмотреть сообщение
    Смарт, а на эти 10 тыс. руб. вы как бы бесплатно получите товар?
    Да

  7. #7
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    вроде на первый взгляд, у вас НДС нет. Безвозмездная передача будет облагаться у поставщика, а у вам стоит подумать о налоге на прибыль.
    Alis inserviendo consumor

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Сообщений
    21
    Спасибо. Про налог на прибыль я уже думал.

  9. #9
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    бесплатно получите товар
    зачисляет на наш внутренний счет скажем 10 тыс
    не вполне ясная ситуация...здесь можно рассмотреть два варианта 1)предоставление ретроспективного бонуса деньгами 2) бонусная поставка товара. От варианта зависит момент признания хоз операции в учете. Если бонус можно получить только в виде товара, то я бы предпочла второй вариант и более ясно прописала его в договоре.

    операцию отражала обычно так:

    приход товара по накладной(цены обычные,по прайсу поставщика, отметка-бонусная накладная оплате не подлежит)
    Д41 Д19 К60 на сумму поставки
    По договору начисляем прочий доход, выписываем счет фактуру
    Д60 К91.1 К 68.2 на сумму бонуса=сумме поставки

    Д68 К19 НДС по сч фактуре возмещаем входной НДС
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)