есть ООО на УСН 6%
есть поставщик окторый продает технику с НДС-м и с четами-фактурами
есть клиент которому надо продать технику и выделить НДС в счете фактуре.
то что УСН-щик не имеет права выставлять НДС - это понятно, но если все же надо, то каков алгоритм ?
1. покупаем у поставщика ТМЦ, приходуем, выделяем НДС
2. продаем ТМЦ покупателю, выставляем счет фактуру с НДС.
то что сумму реализованного НДС-а надо будет заплатить государству - это понятно, а вот как быть с входными НДС-ом в этом случае ?
входной НДС от поставщика пойдет к зачету или нет ?
фактически в этом случае налоги будут такие:
от суммы платежа клиента - УНС 6%
реализованный НДС (возможно уменьшенный на входной НДС)
и все или что-то еще появится ?

