Помогите разобраться с НДС. Мы на УСН Д-Р
мы с субподрядчиком заключаем договор, в котором сумма прописана с выделением НДС. Он нам выставляет акты и с/ф с выделением НДС. Мы принимаем к Учету всю сумму. То есть нам получается все равно, кто у нас субподрядчик, так?
С Заказчиком в договоре мы НДС не должны выделять? Есть ли для нас какая-то разница, будет в договоре прописан НДС или нет?
Ведь мы не выставляем с/ф, обязанность по уплате НДС в бюджет возникает, только если мы с/ф выставим.
Т.е. например, с субподрядчиком договор на 1000р в т.ч. НДС 152,54р.
Мы ему платежку на 1000, в т.ч НДС 152,54. Он нам выставляет док-ты на 1000 и мы всю 1000 принимаем к учету.
С заказчиком мы заключаем договор на ту же 1000, но не прописываем, что эта сумма с НДС. Или все равно прописать или нет?
Он платежку составляет на 1000р. и в ней не должно быть указания на НДС 152,54?
Выставляем акт заказчику на 1000 р. без выделения НДС.
То есть получается, что он теряет в том, что не может возместить из бюджета 152,54р.
Правильно?

Ответить с цитированием