×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Mic1
    Гость

    Осторожно НДС. Раздельный учет.

    Коллеги!
    ОСНО и ЕНВД.
    Будет ли выполнено условие п.4 ст.170 НК, касаемое раздельного учета, если входящий НДС по Т(Р,У), относящимся только к деятельности по ЕНВД, не буду учитывать на отдельном субсчете 19.хх, а сразу буду включать в стоимость Т (Р,У) без использования счета 19?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для VID
    Регистрация
    14.06.2007
    Сообщений
    288
    я думаю, что нужно все-таки выделять сч. 19.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2003
    Сообщений
    103
    у меня та же самая проблема.
    если с товаром все понятно - в конце месяца документом Закрытие месяца программа пересчитывает НДС при реализации в розницу, то по материалам и услугам остаются остатки на сч.19.
    теоритически все ясно как оно должно быть, но вот как в 1С-Комплексной это выполнить - ни где найти не могу

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    МИЦАР, в комплексной перед закрытием месяца (до формирования НДС) проводится документ Закрытие месяца (оперучет). этот документ сформирует нужные движения, НО! факт передачи товаров на розничный склад этим документом не считается моментом, когда нужно восстанавливать НДС! Т.е. восстановление НДС произойдет только после его фактической продажи.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2003
    Сообщений
    103
    с товаром все понятно, проблемы с материалами, списаными в производство - у нас ОСНО - продажа автомобилей, ЕНВД - автосервис

  6. #6
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    МИЦАР, с материалами в ручном режиме - отслеживаются только продажи.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2003
    Сообщений
    103
    это что ли на руках показывать?

  8. #8
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ну как-то проводить записи по восстановлению и списанию этого НДС.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    92
    это что ли на руках показывать
    Такая же проблема: отслеживаю какой товар продан в течен. месяца без НДС , а потом ручной проводкой сторнирую входной НДС, и потом включаю его в стоимость той же ручной проводкой.

  10. #10
    Mic1
    Гость
    И все-таки... если я точно знаю, что, допустим, полученная услуга относится к деятельности по ЕНВД, неужели я не могу сразу включить НДС в стоимость (благо 1С это позволяет сделать, поставив галочку)?

  11. #11
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Mic1, можете, вполне.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)