Ситуация следующая:
Наша организация занимается оптовой торговлей. В результате сверки с одним из покупателей обнаружилась разница в 1000 руб., т. е. по нашим данным они должны нам на 1000 меньше. После детальной сверки у них в учете обнаружилась ошибка как раз на эту тысячу. Исправлять свою ошибку они категорически отказываются, говорят, что лучше заплатят нам лишнюю тысячу. Мы в общем-то не против, только хотелось бы правильно отразить это в БУ и вНУ.
Вопросы:
1. Правильно ли отразить эту тысячу как внереализационный доход?
2.Нужны ли еще какие нибудь бумажки кроме акта сверки от нашего покупателя?
3.Самый главный вопрос- нужно ли облагать этот доход НДС, как иначе связанный с оплатой реализованных товаров?
Заранее благодарна за помощь.

