В мае заплатили аванс нерезиденту, при этом удержали НДС. Услуги приняли от нерезидента в июне.Подскажите, пжл., надо ли заполнять за май раздел 2?
В мае заплатили аванс нерезиденту, при этом удержали НДС. Услуги приняли от нерезидента в июне.Подскажите, пжл., надо ли заполнять за май раздел 2?
Надо
Подскажите,надо в стр.90 разд.2 за май показать уплаченный ндс с аванса, а к вычету (стр.310 разд.3)-в июне?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)