×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    Сальдо на начало дня в кассовой книге

    Добрый вечер. Сформировала кассовую книгу. 8.06.07 остаток по кассе 3500. Остаток на начало следующего дня в 2 раза больше. Что можно проверить? Все расходники и приходники проведены.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,129
    Сформировали где? В какой программе? А реально какой остаток?
    А в оборотке какая сумма? Посмотрите по проводкам, что задвоилось.

  3. #3
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Работаю в 1С ред.7.7
    остаток по кассе 3500.
    А в оборотке какая сумма
    В оборотке дебетовое сальдо - задвоенная сумма, т.е. 3500+3500

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Карточку 50-го счета сформируйте и посмотрите, что два раза записано.

  5. #5
    Белка ТНТ Белка ТНТ вне форума
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Ксюня Рад, скорее всего где-то стоит галочка "ненужная".
    Карточку 50-го счета сформируйте
    единственное правильное решение.
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  6. #6
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Сформировала карточку.Спасибо за подсказку. Одну проблему увидела. Теперь осталась еще одна.
    8.06.07 получила деньги на выдачу з/платы
    одному сотруднику ошибочно в платежной ведомости ввела строку.(сумму не выдала)
    Сделала сторнировочную запись д-т 50.1 к-т 70. Все это 8.06.07.
    Соответственно на эту сумму у меня дебетовый остаток на конец дня 8.06.07 г. а в кассовой книге этот остаток не показан,
    зато на начало следующего дня он есть.
    В каточке сч.50 этот остаток тоже есть.
    Попробую перепровести все расходники. А может сторнирование не бух.справкой нужно было провести?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    А может сторнирование не бух.справкой нужно было провести?
    Конечно, не бух. справкой. Движение по кассе - это движение денег, оно ПРО и РКО оформляется.

  8. #8
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Конечно, не бух. справкой.
    А как же мне иначе указать в программе, что одному сотруднику я премию не выдала. Начисление я сторнировала бух.справкой. А выдачу в платежной ведомости(точнее невыдачу) как оформить???

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Ксюня Рад, а почему не выдали то? Совсем-совсем ошибка и выдавать не надо было или сумма депонирована? Переделать ведомость не получится?
    Расходник под эту ведомость на какую сумму в программе введен?

  10. #10
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    дали распоряжение о начислении всем сотрудникам премии. Я сделала начисление, сформировала платежную ведомость. Начала людям выплачивать. и тут выясняется, что одному сотруднику премия не положена. Всем выдала по ведомости, кроме него. А расходник в программе введен на полную сумму премии всем-всем сотрудникам. Значит просто расходник нужно переделать?
    И как все-таки я сторнирование должна была сделать? Хочется, чтобы все по-правильному было.

  11. #11
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ксюня Рад, расходник переделайте. Он делается на РЕАЛЬНО выданную сумму. А не на ту, которая значится в графе "итого" в расчетной ведомости.

  12. #12
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Спасибо, сейчас так и сделаю. А
    сторнирование не бух.справкой нужно было провести?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)