×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2007
    Сообщений
    2

    Льгота по НДС для Представительств

    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь чайнику в следующем вопросе:
    я работаю в Представительстве Японской компании, компания подпадает под п.1 ст.149 НК РФ "Не подлежит налогообложению предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помещений иностранным организациям, аккредитованным в РФ".
    Арендодатель раньше выставлял нам счета с НДС:
    например
    Итого:100
    в т.ч. НДС: 15,25.

    После ознакомления со ст.149 Арендодатель поменял счета и теперь пишет:
    Итого: 100,
    в т.ч. НДС:

    Правильно ли это? или он должен писать Итого: 84.75?
    Заранее Большое спасибо откликнувшимся!

    Мария
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Надо смотреть как у вас в договоре было прописано
    Alis inserviendo consumor

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2007
    Сообщений
    2
    Спасибо за совет,
    в договоре, конечно, написано с НДС, НО договор составлялся до того как обнаружилась возможность получить льготу. Поэтому и договор нужно переделать, весь вопрос в том, как теперь правильно прописать сумму.

  4. #4
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Мария_К, что значит как правильно? Как вы договоритесь, так и будет правильно...
    Кстати, для получению льготы по НДС у вас должен быть комплект документов.
    Alis inserviendo consumor

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)