×
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 270
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2006
    Сообщений
    52
    У меня такого нет... Есть Клиент, ИНН, Счет, КПП, Банк, БИК, К/Сч, Адрес, Назначение платежа.

  2. #122
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Тогда надо поменять статус плательщика.
    В квадратике под прямоугольником с цифрами "0401060" выберите, например, "01". Внизу откроются для заполнения поля с КБК, назначением платежа, сроком и т.д.

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    обратитесь в техническую поддержку банка. Как дать совет, когда мы не знаем вашего банка-клиента? В разных банках он бывает разный.

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2006
    Сообщений
    52
    Сейчас посмотрю. У меня есть "налоговые параметры", там есть КБК, но помимо этого и еще куча всего... Там же и статус налогоплательщика. Сейчас попробую.
    Хотя, наверное лучше в банке спросить.
    А банк-клиент от ПСБ, может у кото такой же есть...
    Последний раз редактировалось fmcoder; 11.07.2007 в 00:18.

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    Вот уж правы вы КЛЕРКИ, нашла все таки письмо с разъяснениями для УСН 6%:
    Налогоплательщики, уплатившие после представления налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за последний месяц истекшего отчетного (расчетного) периода по страховым взносам, вправе уточнить свои налоговые обязательства по единому налогу за истекший отчетный (налоговый) период, представив в установленном порядке в налоговые органы уточненные налоговые декларации по единому налогу.
    Оказывается я три года ошибалась и декабрьские взносы просто принимала к вычету в 1-м квартале следующего года, что же теперь делать подать три годовые уточненки или забить на это дело и ждать когда налорги сами это найдут и насчитают пеню

  6. #126
    Аноним
    Гость

    Вопрос по КБК

    Уважаемые клерки, мы на УСНО доходы 6 %. В Налогоплательщике ЮЛ КБК стоит 182 105 0101 001 1000 110, в Консультанте и Банке стоит 182 105 01 01 001 0000 110. Разница в 14 цифре. Как правильно? Очень нужно. Завтра надо сдать!

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Правильный первый вариант. 14 цифра - 1

  8. #128
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    Правильный первый вариант. 14 цифра - 1
    Спасибо

  9. #129
    Клерк Аватар для Архинастя
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    355
    Здравствуйте, заполняю расчет по ОПС (КНД 1151058), в 1С8.0
    Почему-то не заполняется раздел 2.1.
    Если по логике то действовала так -
    В декларации за 1 квартал ставила следующим образом(некогда было разбираться - надо было быстро сдать, сейчас перепроверяю)
    Итак, раздел 2.1пишу построчно -|код строки| графа 3| графа 4|)
    010 | 21897 | 21898 |
    011 | 21897 | 21898 |
    012 | - | - | (в январе не платила ничего, по декабрьской ЗП все уплатила в декабре)
    013 | 4117 | 4118 |
    014 | 17780 | 17780
    Как же правильно рассчитать разницы между начисленным и уплаченным? При проверке программа почему то пишет следующее например - "Сумма разницы между страховыми взносами, начисленными за отчетный период и страховыми взносами уплаченными за первый месяц последнего отчетного периода (раздел 2.1, строка 017, графа 4) должна быть равна сумме налогового вычета за первый месяц последнего отчетного периода (раздела 2, строка 320, графа 3 расчета авансовых платежей по ЕСН) - сумма уплаченных страховых взносов на ОПС, за первый месяц последнего отчетного периода (раздел 2.1, строка 012, графа 4)" - но там у меня вообще прочерки - все сотрудники молодые, после 1966 года рождения, и вообще по логике я думала что должно быть :раздел 2 строка 0220 графа 5 - раздел 2.1 строка 012 графа 3... и далее аналогично...
    Но тогда получится следующее в разделе 2.1:
    015 | 15680 | 15680 | (раздел 2, строка 200 графа 5(37577) - раздел 2.1, строка 010 графа 3 (21897))
    016 | 15680 | 15680 | (раздел 2, строка 210 графа 5 (37577) - раздел 2.1, строка 011 графа 3 (21897))
    017 | 4117 | 4117 | (раздел 2, строка 220 графа 5 (4117) - раздел 2.1, строка 012 графа 3 (-))
    018 | 13663 | 13663 | (раздел 2, строка 230 графа 5 (17780) - раздел 2.1, строка 013 графа 4 (4117))
    019 | ?-2100? | ?-2100? | (раздел 2, строка 240 графа 5 (15680) - раздел 2.1, строка 011 графа 3 (17780)) но как я понимаю отрицательная разница не указывается или нет?
    Вобщем, не пойму что нужно делать и как правильно сделать, посоветуйте, пожалуйста!

  10. #130
    Клерк Аватар для Архинастя
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    355
    Не могу понять, что именно означают эти строки рекомендаций по заполнению этого расчета по ОПС:
    14. По строкам 010 -*014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
    по строке 010 в графах 3, 5, 6 – к суммам, начисленным и отраженным в Разделе 2 в графе 5 по строкам 0200, 0300,0400 соответственно; а по строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0200 в графе 6 Раздела 2.
    по строке 011 в графах 3, 5, 6 –*к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0210, 0310,0410 соответственно; а по строке 011 в графе 4 – к суммам, начисленным и отраженным по строке 0210 в графе 6 Раздела 2;
    в строках 012, 013, 014 в графах 3, 5, 6 – к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0220, 0230, 0240; 0320, 0330, 0340,0420,0430,0440 соответственно; а по данным строкам в графе 4 – к суммам, начисленным и отраженным по строкам 0220- 0240 в графе 6 Раздела 2;"???
    Это значит все-таки, что нужнописать именно те же самые суммы, относящиеся к каждому месяцу - начислено в январе 4117 и без разницы, что оплачено оно в феврале, писать все равно в 012 строку???

  11. #131
    Аноним
    Гость
    на 15%
    в 1кв только открылись, были расходы, во 2кв появились доходы.
    декларация полугодовая
    получается, я учитываю расходы 1-го квартала во 2-м?

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    151
    Насколько я знаю, на упрощенке кассовый метод, то есть доходы и расходы принимаются к учету в момент оплаты, т.е поступления/списания денег со счета/из кассы. Соответственно, каким образом вы потратили деньги до того, как их получили? Если расходы на открытие проводили через авансовый, то, ИМХО, расходы возникают после оплаты авансового организацией. А, вообще, даже если тратили взнос в уставный капитал на счет, база считается нарастающим итогом за год, сответственно, можно за превый квартал заполнить декларацию с нулевым доходом и расходами и нулевым налогом, а далее - нарастающим итогом....
    Уважаемые гуру поправят, если что...
    Последний раз редактировалось v_andrew; 11.07.2007 в 17:40.

  13. #133
    Аноним
    Гость
    потратили УК, положенный на счет

    а могли и заемные средства

  14. #134
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    151
    "Анекдот" (или не анекдот) в тему:
    Знакомая бухгалтер пошла сдавать отчет - НДС она не платит и декларацию по НДС соответственно не предоставляла. Инспектор на приемке, хитро улыбнувшись, поинтересовалась, где декларация по НДС? - Так мол, мы же не платим? - Ну и что, вы даже не арендуете? В ходе дальнейших переговоров выяснилось, что инспекторша хотела, чтобы по каждой организации, которой оплачивался счет с выделением ндс, был заполнен раздел 2 декларации, про перечисление сумм НДС по данным налогового агента. Я веду ООО с упрощенкой и, как начинающий бухгалтер в период квартального гона, услышав про это, задергался. Перечитал НК - вроде ничем таким там даже не пахнет. Вот сижу, думаю, кто дурак - я или инспектор? Завтра попытаю про эту ситуацию знакомую поподробнее, ну и, собственно, вопрос - не надо ли в связи с такой ситуацией, находясь на УСН, подавать декларацию по НДС?

  15. #135
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аноним,
    декларация полугодовая
    .
    v_andrew, не надо.

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2007
    Сообщений
    10

    КБК

    Уважаемые клерки, мы на УСН "доходы минус расходы" 15 %. Заполняю формы КНД 1151058 и КНД 1152017. В КБК что написать (деятельность не ведем, соотв-но ни доходов, ни расходов никаких, сдаем нулевку, но вот по какому коду у нас будут взимать этот ноль, неизвестно). Помогите пожалуйста!!!

  17. #137
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2007
    Сообщений
    304
    Отправил сегодня две декларации по ЕНВД,уточнённую за 1 кв(К1-1,096(налоговая настоятельно рекомендовала большую в первом квартале)) и новую за 2кв. Каким образом забрать назад разницу за первый квартал? Недоплатой во втором?

  18. #138
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Заполняю формы КНД 1151058 и КНД 1152017. В КБК что написать
    КНД 1151058 страх.часть 18210202010061000160 нак.часть 18210202020061000160
    КНД 1152017 усн 15% 18210501020011000110

  19. #139
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Каким образом забрать назад разницу за первый квартал? Недоплатой во втором
    Заплатите за 2 квартал меньше на сумму переплаты за 1 квартал

  20. #140
    Аноним
    Гость
    да, нужно сдавать, если деятельность не велась, то нулевую

  21. #141
    Jean_by
    Гость

    Осторожно Объяснительная надо или нет

    Народ, а кто скажет, если фирма на УСН зарегистрирована в феврале, и нулевые отчеты сдали за первый квартал, за второй тоже нулевой получается, объяснительную надо писать или нет? Сотрудников нет, тока дирик.
    Спасибо

  22. #142
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Не надо. Просто пустые сдавайте и всё.

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2007
    Сообщений
    1
    Natalie у нас в Тольятти, да. Может быть в других городах и не нужно. Одно время налоговая брала 2 экземпляра и сама в ПФР носила. Вот было чудесно

  24. #144
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2007
    Сообщений
    5
    всем добрый день. Вот какой вопрос: Открываем ООО, сразу подаем заявление на упрощенку. Но потом только осуществляется деятельность попадающая под ЕНВД. Какую отчетность нужно будет сдавать и вести ли бухучет?

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    19
    УСН 6%,программное обеспечение, деятельность 1 кв не велась, заплатитла налог 6%, а з/пл не начисляла, директор в отпуске.В ФСС пустую ведомость сдала.
    Сдавать ФСС за 2кв, а я платила я только НДФЛ и ПФ с з/пл, подскажите мне нужно указывать задолженность в табл 5 строка 9 и прочерк в строке 7?
    и если з/пл прошла на сумму в 11200 (апрель, май и июнь) то мне с нее нужно заплатить 0,20% в ФСС, и могу ли я это сделать завтра или в понедельник??? чтобы не было задолженности?
    Катерина

  26. #146
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2007
    Сообщений
    10
    Искорка, cпасибо!!!

  27. #147
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Какую отчетность нужно будет сдавать и вести ли бухучет?
    На тему вести или не вести бухучет пари УСН и ЕНВД уже столько написано на форуме, что сил уж нет это обсуждать
    Ольга А.С., Вы внимательно прочитали начало темы? Я ведь просила здесь задавать вопросы только по отчетности за 2 квартал.
    к@терин@, даже если Вы заплатите сегодня, задолженность уже будет, потому что в ФСС надо платить в день выплаты зарплаты. Пени насчитают.

  28. #148
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2007
    Сообщений
    16

    Не заполняется налоговая декларация

    УСНО доходы-расходы. Во II кв. надо платить минимальный налог, как правильно заполнить декларацию в 1с? Какие строки заполняются в 2 разделе?

  29. #149
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Во II кв. надо платить минимальный налог
    Налоговая инспекция предпочитает максимальный.
    А минимальный по окончании года платится.

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    19
    Над.К подскажите, если я пишу задолженность во 2 разделе, табл 5 строка 9- 11200*0.20%=22,4 и в строке 7 прочерк?
    и еще срок сдачи ФСС 16.07, а з/пл за июнь я выдаю 16.07(директор с печатью в команд), могу я заплатив 0.20% за июнь уменьшить на эту сумму задолженность в строке 9
    Катерина

Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы