Июльские платежи в расчетную ведомость за 2 квартал не попадают.



Июльские платежи в расчетную ведомость за 2 квартал не попадают.



Зарплата указывается начисленная (а не выплаченная), а уплата в бюджет - перечисленная. Поскольку зарплата за июнь начисляется 30 июня (а не 16 июля), то она попадает в расчет за 2 квартал. А взносы за июнь платятся уже в июле, и попадают они уже в 3 квартал.
Над.К, спасибо большое..
Катерина
В п.5 (о составе форм отчетности) "ИП без работников на ЕНВД" ясно сказано, что расчетную ведомость по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование сдавать не надо. Но налоговая ведь не знает, что у меня нет работников. Не отрафуют ли за непредоставление таковой? Спасибо.



Не оштрафует.
Есть вопроса, как раз по сдаче отчетности за 2 квартал.
Только он странный - не судите строго.
При сдачи формы КНД1151058 в налоговой (ИФНС по г.Мытищи Московской области) инспектор кроме отчетности на бумажном носителе требует какую-то дискету.
К сожалению выяснить точно, что за данные необходимо предоставить на этой дискете - не удалось. Что-то выгружается из 1С или программы "Налогоплательщик". И к персонифицированному отчету тоже вроде бы не имеет отношения.
На сдающих тож ступор напал. Все понимают, но объяснить не могут.
Нужно нести, а что нести - не знаю=((((



Не нужно нести. Это требование совершенно незаконно. Отправьте отчет в бумажном варианте по почте и не мучайтесь.
насколько поняла, на пособие по нетр.сп. (не травма-просто заболевание) и компенсацию за неиспользованный отпуск(хотя еще и года не отработано) при увольнении ( не сокращениие штатов. а по сбственному желанию) не начисляется налог ФСС травматизм и ПФР (страх,накоп),
но в ведомости фсс-4 мы указываем все начисления И тогда взносы в ФСС не совпадают в процентном в соотношении. Как правильно поступить?
Помогите запуталась вроде все прочла Такой вопрос!
1. Начало деятельности с 1 квартала 2007 года. Один дирик. Работников нет. Было движение и налог уплачен. Но надо было сдавать отчетность в ПФ, ФСС? Зарплата никому не выдавалась.
2. Во втором квартале не было движения. Декларацию сдавать полностью с прочерками? или же нет?
3. И с чего мне начать чтоб начислять себе пенсию?
Пособие по б/л не указываются в начислениях ,а на компенсацию при увольнении начисляют взносы в ПФ






Не верно, взносы в ПФ не начисляются.на компенсацию при увольнении начисляют взносы в ПФ
Раньше в налоговую сдавалось два экземпляра формы КНД 1151058 (один-налоговой оставался, а один они передавали в пенсионный). Теперь в налоговой забирают тока один экземпляр, а в пенсионный они подают сведения в электронном виде? Или надо нести расчет в пенсионный самой?![]()
Уважаемая Над. К! Позвольте выразить Вам ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за выполняемую Вами работу от имени всех бухгалтеров, посещающих этот самый лучший в Интернете бухгалтерский сайт!![]()
А кто-нибудь в Питере знает где найти новый бланк по экологии за полугодие?
Господа, подскажите, пожалуйста, если ИП зарегистрировано в июне 2007 года, выбран общий режим налогообложения, но работа еще не начата, да и работников не наняли, какие отчеты во 2 квартале надо сдавать?
Аноним, начните с первой страницы этого топика.
А у нас в Белгороде уже года три как только с дискетами отчеты принимают. Поэтому отправка почтой и через специализированные фирмы стала очень популярна.
На самом деле программа Налогоплательщик достаточно удобна. Там вы один раз прставляете данные о предприятии, вбиваете декларации и можете распечатать. В Вашей налоговой должен быть специальный человек, который помогает разобраться с программой
Фиксированные платежи можно сделать до 31.12
На ОСНО - только НДС.
Подскажите, пожалуйста, а баланс и форму 2 по неработающему пока еще ИП (организовано в июне) на ОСНО надо сдавать? Или достаточно пустой НДС?
Не надо. Вообще никогда не надо.
Andyko, вот по этому письму, наверно все же надо всегда.Вот только куда налорги эти документы приспособят?
http://www.klerk.ru/news/?80346#17732
Искорка,
Ну, у меня только есть версия, что вопрос был так задан, что иначе ответить не смогли...
Фирма зарегистрирована 24.04.07 ООО (опт-УСН, розница-ЕНВД), обороты начались с 25.06.07 только по рознице (ЕНВД). Сотрудников не принимали. Какие отчеты нужно сдавать?
ФСС - нулевая?
Расчет ПФР - нулевой?
декларация УСН - нулевая?
декларация ЕНВД - заполнять за июнь?
баланс, отчет о приб и убытках?
Последний раз редактировалось Татьяна775352; 13.07.2007 в 15:39.
Уважаемые клерки! Помогите пожалуйста разобраться. ООО на УСНО, при сдаче отчета в ФСС заполняет таблицы 4, 9 и 10. 5-8 заполняется при наличии данных. Каких данных? Я так понимаю это как-то связано с временной нетрудоспособностью? Когда надо заполнять? Что еще надо доплачивать? Заранее спасибо!



Татьяна775352, ФСС, ПФ И УСН пустые, декларацию по ЕНВД за июнь. Если есть в местном законе К2, то можно не платить налог за целый месяц. Про бухотчетность при совмещении УСН и ЕНВД в форуме столько написано, что повторять дискуссию в этой теме не будем, поищите сами.
Там ведь все в таблицах написано, неужели непонятно?5-8 заполняется при наличии данных. Каких данных?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)