×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним33
    Гость

    Книга покупок и доп листы

    ПРочитала сообщения, но четкого алгоритма действий не поняла.
    В апреле ко мне приходит откорректированная счет-фактура от февраля месяца, на которой написано исправления внесены 30.04.07.
    Мои действия:
    1) сторнирую февральскую счет-фактуру, провожу счет-фактуру на новую сумму 30.04.07.
    2) при составлении книги покупок апреля месяца новая сумма отображается в апреле, а старая с "-" доп листом в февраль месяц.
    Все правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.03.2007
    Сообщений
    86
    На основании старой сч/фактуры делаете "запись книги покупок" или "запись книги продаж" (я не поняла какую именно вам надо) на сумму разницы - если в меньшую сторону, то с минусом, если в большую, то с плюсом, ставите галку Доп.лист, число доп.листа и все. Апрелем.

  3. Аноним33
    Гость
    И больше никто не прокоментирует?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)