Вопрос такой: мы ретранслируем зарубежные каналы, оплачиваем их поквартально по выставленным инвойсам, в них соответственно выделен НДС, который следует уплатить в бюджет РФ. Инвойсы оплачены в 3, 4 кв. 2006, 1 кв. 2007 и во 2 кв. 2007, но НДС перечислен за них, только в июне, в июле я так понимаю надо подать декларацию. вопрос только вот все же в какие сроки нужно оплачивать этот вход. НДС и в какие сроки подавать декларации?![]()
П.С. доп. вопрос. Сейчас ИП труд. договора в администрации не регистрируют, но по фондам так же обносят, так же теперь вносить изменения в ТД, пенсионный например уже сказал, что "нам ваши изменения по ЗП не нужны"... Достаточно ли просто сделать приказ на изменение окладов или всеж тащить письма в налоговую и соц. страх?![]()



Ответить с цитированием
