×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338

    забалансовые счета

    Подскажите.
    Если ТМЦ списала по счету 10. нужно вести учет материалов на забалансовом счете.
    А какой использовать 002 003 004?
    Если проводим инвентаризацию 1 раз в год, перед сдачей годовой отчетности, то каким документом оформляют по ним инвентаризацию.
    я не могу в 1С не как их включить в ИНВ 3 (по материалам)
    может это делается как-то по другому?
    Поделиться с друзьями
    Спасибо, что не бросили в трудную минуту.

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Эти материалы - бывшие ОС? 1с для их учета счет МЦ использует.
    Каких-то специальных забалансовых 00х для них не предусмотрено.

  3. Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    МЦ у меня используется если я провожу через 01.
    а вот через 10 совершено не использует этот счет.
    Я делаю так.
    оприходую как материал, например телефон стоимостью 1500.
    затем списываю на затраты и телефон у меня ни где не числится?
    я вот хотела все же учитывать такие материалы (вентиляторы, телефоны)
    может что-то не так делаю?
    Спасибо, что не бросили в трудную минуту.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    а вот через 10 совершено не использует этот счет.
    А субсчета какие используете? У меня в 1с.7.7. Бухгалтерия - на МЦ.04 с 10.9 попадают

  5. Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    а я все время 10,6 использовала.
    нужно 10,9 сейчас попробую.
    Спасибо, что не бросили в трудную минуту.

  6. Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    нет все равно не попадает.
    вы их оприходуете?
    вот так делаю я. только раньше использовала счет 10,6.
    Д10.9 K60 - 1500
    Д44 26 К 10.9 - 1500
    а затем составляю ИНВ и там их нет.
    Спасибо, что не бросили в трудную минуту.

  7. Аноним
    Гость
    Не используем 1С.
    В момент списания материалов на счета затрат делаем параллельную проводку (приходуем на забалансовые счета, вешаем на МОЛ)

  8. Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    А на какой забалансовый счет вешаете?
    Спасибо, что не бросили в трудную минуту.

  9. Аноним
    Гость
    Снежанна, у нас свой план счетов
    012- забалансовый счет по материалам

  10. Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    МЦ у меня используется если я провожу через 01.
    а вот через 10 совершено не использует этот счет.
    Я делаю так.
    оприходую как материал, например телефон стоимостью 1500.
    затем списываю на затраты и телефон у меня ни где не числится?
    всё правильно, только до момента полного использования их надо учитывать за балансом на каком-либо счете.
    и , имхо, в инвентаризацию 1-с они не попадут, руками надо....
    С уважением.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)