×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Директор купил за наличку-ПОМОГИТЕ!

    Директор в течении месяца за свой счет покупал расходные материалы, которые в течении месяца использованы для оказания услуг.
    Подскажите пожалуйста:
    1. На все покупки есть только тов.чек и кассовый чек. В книгу покупок у меня же не идут эти суммы или идут (на чеке ккм ндс выделен)?
    2. авансовый отчет у меня должен быть один на все покупки или на каждую отдельно тем же числом когда было куплено?
    3. Чтобы выдать ему денежку я снимаю с р/с деньги в кассу и выдаю ему, т.е. Д50 К51 - 1151р, и Д71 к50-1154р. так ли? а приходовать эти материалы как? д26 к71?
    Ответьте кто-нибудь пожалуйста, я только начинаю!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В книгу покупок у меня же не идут эти суммы или идут (на чеке ккм ндс выделен)?
    Раз НДС выделен, то на 19 счет он идет, а вот к вычету без счет-фактуры ставить нельзя.
    2. авансовый отчет у меня должен быть один на все покупки или на каждую отдельно тем же числом когда было куплено?
    Как удобнее.
    По п. 3 - Да. + НДС 19-71, или через 60-й прогоните (60-71; 10 -60; 19-60)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2007
    Сообщений
    696
    1. Не идут.
    2. Если все в течении одного месяца, то можно один а/о, а можете разными, как вам больше нравится.
    3. В банке денежки беретк Д 50 К51
    Ему выдаете Д71 К50
    а можете прямо с р/с ему на счет перечислить, тогда
    Д 71 К 51

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    648
    1. не идут
    2. отчет в течение 3-х дней после траты
    3.50-51
    71-50
    10-71

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)