Мы оплатили поставщику, а на след. день он отгрузил нам товар.
В счет-фактуре в реквизитах у платежно-расчетному документу они на ничего не указали. Скорее всего потому, что приход денег на их Р/с был позже...
Но как нам быть, чтобы этот НДС не вычли? Как вообще правильно?
Спасибо!

Ответить с цитированием
