Здравствуйте.
Меня интересует правильнгость оформления следующей операции: мы сделали отгрузку работ в мае, и заплатили с них НДС, отправили отчет в ИФНС, а вот в июне оказалось что работ и не было, мы их сторнировали, а как быть с НДС? Как правильно отразить в учете?
Дополнительный лист книги покупок использовать?


Ответить с цитированием