Уважаемые,подскажите? В отчетном периуде сделали слишком много покупок,из-за этого получается, что бюджет должен НДС. Хотим этого избежать.Обьясните пожалуйста,если работаем по отгрузке, то принимаем НДС к зачету на основании поступившей с/ф. не зависимо от оплаты.У нас такая сетуация: оплатили во 2кв.,документы выписали тоже во 2кв.А у нас и так много покупок.Договорились с организацией,что документы выставят в 3кв.,следовательно НДС принимаем к зачету тоже в 3кв.Такое возможно? Но если действовать на основании НК, то там сказано,что мы им проплачиваем аванс и они должны нам всё равно выставить с/ф на аванс, а нам этого не надо.Как этого избежать? ПОМОГИТЕ!!!!






