×
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    5

    Вопрос НДС

    Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться с такой ситуацией:
    в январе получили товар, сразу поставили на учет, счет-фактуру прислали в феврале, соответственно я включила сумму НДС в декларацию за февраль и эта сумма пошла к возмещению из бюджета, реализации в феврале не было. Налоговая сразу выставила требование на камеральную проверку, и попросила сдать нулевую уточненную декларацию, аргументировав тем, что реализации не было, соответственно к вычету поставить сумму НДС не моем. Посоветовали учесть в том периоде, когда будет реализация.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    попросила
    Посоветовали
    письменно или устно ? Просите, чтоб письменно на оф бланке...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2007
    Сообщений
    5
    они не будут официально отвечать. сегодня "обрадовали" нас, с 01.07.07 всех (это по РТ)обязали сдавать отчетность по инету, попросила оф.документ по этому поводу, у них его нет. в общем беспредел, у нас организация небольшая, всего два чел-ка, директор у нас не согласен устанавливать такую программу

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    Республика Татарстан Зеленодольск
    Сообщений
    22
    Вопрос: В каком налоговом периоде покупателю следует производить вычет НДС, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде?



    Ответ:

    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


    ПИСЬМО
    от 13 июня 2007 г. N 03-07-11/160


    В связи с письмом по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

    На основании п. п. 7 и 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок, ведение которой необходимо в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

    Положениями указанной статьи Кодекса предусмотрено, что вычеты налога на добавленную стоимость производятся только при наличии счетов-фактур.

    Таким образом, в случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен.



    Заместитель директора

    Департамента налоговой

    и таможенно-тарифной политики

    С.В.РАЗГУЛИН

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    Республика Татарстан Зеленодольск
    Сообщений
    22
    У них недобор по НДС поэтому и не хотят возмещать.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    Республика Татарстан Зеленодольск
    Сообщений
    22
    А может это ваша налоговая хочет чтобы сдавали отчетность по электронным каналам связи, у нас в Зеленодольске про это не слышно, за исключениемх тех фирм у которых численность 200 или 150 человек.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    30
    Вот что нашла по вашей теме.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А как можно доказать что счет-фактуру получили в следующем налоговом периоде???? Может кто знает?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    30
    Вам же чем раньше, тем лучше, это же ваш вычет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    Республика Татарстан Зеленодольск
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как можно доказать что счет-фактуру получили в следующем налоговом периоде???? Может кто знает?
    Если есть то по штампу на конверте, а в статье какой-то читала, что основанием является дата регистрации в журнале полч. сч.-фактур и книге покупок.

  11. #11
    Клерк Аватар для Бегемот
    Регистрация
    09.03.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    71
    Венера7 , у нас такая же ситуация. Объявление на окошке и "все вопросы к начальнику отдела". А у нее ответ тоже известный.
    отправила почтой... Им же работы больше.

  12. #12
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    в январе получили товар, сразу поставили на учет, счет-фактуру прислали в феврале, соответственно я включила сумму НДС в декларацию за февраль и эта сумма пошла к возмещению из бюджета, реализации в феврале не было. Налоговая сразу выставила требование на камеральную проверку, и попросила сдать нулевую уточненную декларацию, аргументировав тем, что реализации не было, соответственно к вычету поставить сумму НДС не моем. Посоветовали учесть в том периоде, когда будет реализация.
    Налоговая читает НК по-своему (в пользу бюджета), здесь они не правы, правы вы. Но придется спорить в суде. Дата сч/ф - февраль или январь? Если январь, может сдать уточ. за январь?

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Помогите

    спасибо за ответы.
    по поводу сдачи отчетности по инету, мне четко сказали в налоговой советского района г. казани, что вся отчетность будет приниматься только по инету, нет интернета, то в налоговой сидит человек, который за небесплатно скидывает эту отчетность. и не зависит от численности на предприятии.
    вот так

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)