Скажите, а на какую дату принимать к вычету НДС, уплаченный налоговым агентом. То есть мы перечислили сумму поставщику, и уплатили исчисленный и удержанный НДС с нее в бюджет.
Вот в п.3 ст. 171 НК написано, что вычету ЭТО подлежит, а на какую дату неизвестно.
Помогите, пожалуйста.


