×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк Аватар для goodbux
    Регистрация
    26.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    69

    Вопрос Суммовые разницы

    В августе прошлого года наша фирма заключила договор на поставку оборудования в у.е. По условиям договора оплата производится 3 частями по курсу ЦБ на день оплаты. в Августе 50%, в мае 25% и последние 25% после подписания акта передачи. Отгрузка производилась в июле, документы я им оформила по курсу на дату отгрузки. Возникла суммовая разница, для меня отрицательная, я ее списываю на внереализационные расходы 91, а что мне делать с НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Другая
    Гость
    Суммовых больше нет, они теперь курсовые.
    На начало года вам нужно было пересчитать задолженность по курсу ЦБ. Пересчитывать ее на дату отгрузок (в мае, июле), а также на все отчетные даты. Если этого не делали, то, когда проведете, картина может поменяться.
    НДС по отрицательной разнице вы должны отсторнировать, т.е. уменьшить начисления по отгрузке.

  3. #3
    Клерк Аватар для goodbux
    Регистрация
    26.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    69
    Спасибо, Другая, вы совершенно правы, уже нашла нужные законадательные документы, кому нужно обращайтесь.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)