В августе прошлого года наша фирма заключила договор на поставку оборудования в у.е. По условиям договора оплата производится 3 частями по курсу ЦБ на день оплаты. в Августе 50%, в мае 25% и последние 25% после подписания акта передачи. Отгрузка производилась в июле, документы я им оформила по курсу на дату отгрузки. Возникла суммовая разница, для меня отрицательная, я ее списываю на внереализационные расходы 91, а что мне делать с НДС?


