×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Глав.бух Аватар для Катюша2012
    Регистрация
    05.07.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    134

    Вопрос как списывается готовая продукция

    Отгрузили готовую продукцию-выписали накладную и с\ф, но накладная не проводиться,пишут "нет такой продукции на складе". Знаю,что надо провести задним числом передачу готовой продукции на склад, но вот только по какой цене????ведь не по той же, что и отгрузили...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    надо провести задним числом передачу готовой продукции на склад, но вот только по какой цене????
    По себестоимости, разумеется. Учетная политика есть? Так что-то написано про это?

  3. #3
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Смотря откуда будете передавать - если из цеха то разумеется по себестоимости ( которая после проведения расчета себестоимости в конце месяца изменится) если со склада на склад то по закупочным ценам.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  4. #4
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    учет с 40 сч ? что в УП написано ?
    ПБУ 5 Метод указания
    204. Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции применять учетные цены.
    В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться:
    а) фактическая производственная себестоимость;
    б) нормативная себестоимость;
    в) договорные цены;
    г) другие виды цен.
    Выбор конкретного варианта учетной цены принадлежит организации.

    Обычно используют либо нормативную (плановую) либо фактическую.
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  5. #5
    Глав.бух Аватар для Катюша2012
    Регистрация
    05.07.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    В учетной политике написано - взвешенная оценка (исходя из среднемесячной).Если мы отгружаем анкер по цене (к примеру) 10р, то по какой цене передавать на склад тогда?

  6. #6
    Глав.бух Аватар для Катюша2012
    Регистрация
    05.07.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    [QUOTE=Ангелочек;51215686]Смотря откуда будете передавать - если из цеха то разумеется по себестоимости

    а как тогда рассчитать эту себестоимость???

  7. #7
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    по средней себестоимости, проводка в конце месяца после формирования сч.20 - К20 Д40 (43)

  8. #8
    Глав.бух Аватар для Катюша2012
    Регистрация
    05.07.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    [COLOR="Lime"]
    Цитата Сообщение от птенец Посмотреть сообщение

    Обычно используют либо нормативную (плановую) либо фактическую.
    у нас про фактической себестоимости

  9. #9
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Тем более если по фактической - а фактическую вы не узнаете пока не "закроете " месяц. Программа при хороших настройках при оформлении документа передачи на склад сама посчитает примерную себестоимость которая все равно потом поменяется. А зачем вам именно сейчас знать по каким ценам товар придет на склад? Все равно общая себестоимость сформируется в конце месяца.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  10. #10
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    Тогда так:
    1. списываете в производство материалы
    Д20 К10
    2 Отражаете выпуск продукции
    Д43 К20 по прямым материальным затратам (сырье и материалы)
    4. Д20 К25 списываете ОПР в конце месяца
    5. Д43 К20 распределяете остаток затрат 20 сч и долю ОПР по ГП согласно принятой методике (по кол-ву, сумме прямых затрат, трудоемкости или что придумаете еще)
    У Вас что за производство по технологии? Есть НЗП?Пр-й цикл сколько? больше 1 дня? При коротком цикле и выпуске ГП и отчете за взятые материалы и выпущенную ГП четко по сменам можно делать так : списывать материалы и одновременно по этому отчету приходовать ГП (списание материалов согласно калькуляции , смете, рецептуре , технолог.карте или чт отам у вас..) . Так довольно просто определить расход сырья и его стоимость на изготовление партии ГП. Остальные расходы -прямые и косвенные (20 и 25 сч) распредяляете по видам (позициям) ГП в конце месяца , и тогда вы увидите окончательные результат -и себестоимость и валовый доход..
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  11. #11
    Глав.бух Аватар для Катюша2012
    Регистрация
    05.07.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    Все!Я разобралась Спасибо всем огромное!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)