Подкажите пожалуйста!
Я (УСН) выписала счет на оплату покупателю (конечно, без НДС). Покупатель "добрая душка" перечислил и в платежке указал в т.ч. НДС (сам выделил). Что написано в платежке я увидела, когда только забрала выписки, а покупателю уже отдала накладную и счет-фактуру (с "без НДС" ).
Грозит ли мне такая ошибка покупателя начислением НДС?
И что мне теперь делать?![]()


