Где написано, что, если организация на УСН и при это выставляет счет-фактуру с выделенным 18-процентным НДСом,то она обязана при этом сама оплатить эту сумму НДС и при этом, в след. отчетном периоде НЕ УМЕНЬШАТЬ налоговую базу по ЕН на этот уплаченный НДС????
Заранее всем спасибо


