×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197

    Отпускные - сначала выдали, потом начислили...

    Уважаемые клерки.
    Понимаю, что тема неоднократно обсуждалась. НО по поисковику ответа на свой вопрос не нашла. Подскажите пожалуйста по теме:
    Сотрудник уходит в отпуск со 2 по 29 июля.
    Начислили ему отпукскные 2 июля. Выплатили 29 июня. Теперь получается, что через 1С в оборотке эта сумма краснит.
    И в балансе за 2 квартал - кредиторская задолженносать (задолженность перед персоналом организации) - со знаком "минус".

    Правильно ли это? Как можно такое избежать?

    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197
    Неужели никто не знает ...

  3. #3
    Клерк Аватар для Natk_A
    Регистрация
    22.06.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    232
    Вы не используете методику начисления последующего отпуска?

  4. #4
    Клерк Аватар для Natk_A
    Регистрация
    22.06.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    232
    Июнем начисляется последующий отпуск , (контировка Дт 97 Кт 70)
    На счет затрат относится в июле (контировка Дт 20,25,26 Кт 97)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197
    Спасибо!!!!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197
    Ой... А как через 1с это грамотно сделать?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2005
    Адрес
    Москва, ЮАО
    Сообщений
    197
    Насчет того как начислить вроде понятно - через документ "начисление зп", но с учетом 97 счета. К примеру я выплачу и начислю 29 июня. А потом 2 июля мне надо как-то это перенести на 20 счет с 97ого. Вопрос: как? Ручной операцией?

  8. #8
    Клерк Аватар для Natk_A
    Регистрация
    22.06.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    232
    начисление отпуска июльского провести 29 июня. программа спросит:"провести начисление следующим месяцем?". ваши действия : сказать нет. а когда сформируете отчет по проводкам, всю сумму начислений обнаружите на 97 счете. И долга по сотру не будет.

  9. #9
    Клерк Аватар для Natk_A
    Регистрация
    22.06.2006
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    232
    программа сама вам перенесет на счет затрат в следующем месяце.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)