Люди , торможу. Вначале формирую декл. по прибыли . Затем набиваю проводки по начислению прибыли , а только потом закрываю месяц ? МП
Люди , торможу. Вначале формирую декл. по прибыли . Затем набиваю проводки по начислению прибыли , а только потом закрываю месяц ? МП
ДААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)