×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    БухгАНЯ
    Гость

    Списание расходов на сертификацию. Какие варианты верные?

    Здравствуйте! Пожалуйста, развейте мои сомнения окончательно. Прочитала по теме сертификации все на этом сайте, многое прояснилось, но не до конца. Мы - импортеры. Поступающий товар, для его даленейшей продажи, сертифицируем. Получаем 2 вида сертификатов: на срок (обычно, на год) и бессрочный (на партию товаров). Сразу скажу, в учетной политике ничего не написали про расходы на сертификацию. Столкнулись с этим лишь недавно. Итак, пожалуйста, проверьте и ответьте на вопросы.

    1. Сертификат выдан на год.
    1.1. Проводки.
    В момент получения акта.
    Д 97 К60 - сумма без НДС
    Д19 К60 - сумма НДС
    Д19 К68.2 - сумма НДС
    1.2. Списываем ежемесячно равными долями в теч. срока действия сертификата.
    Д 44 К97
    В НУ - это прочие расходы.
    ВОПРОС. Мы только собираемся завозить этот товар и продавать, а сертификат уже получен. С какого момента можно начать списывать Д 44 К97? Уже сейчас или когда продадим первый сертиф-й товар?

    2. Сертификат бессрочный, выдан на партию 2000 штук.
    Нашла несколько мнений
    а - списываем сразу и в БУ (44 счет) и в НУ (прочие расходы) в момент получения сертификата.
    б - вешаем сумму без НДС на 97 счет. Оттуда по мере продажи партии товара в 2000 шт списываем на расходы. Проводки идентичны 1.1. А если мы не завезем и не продадим эти 2000 штук, что тогда делать с оставшейся суммой на 97 счете?
    в - вешаем сумму без НДС на 97 счет. Списываем в себестоимость по мере поступления и продажи партии товаров. Здесь также возникает вопрос, как в "б", что делать с хвостом на 97 счете? Тогда и в НУ надо списывать на себестоимость. Честно говоря, этот вариант мне кажется неправильным.

    И еще такой вопрос, на 97 счете в любом случае висят сертификаты. Надо на этот остаток начислять налог на имущество?
    Большое спасибо, что дочитали до конца. С нетерпением буду ждать ваших ответов.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БухгАНЯ
    Гость
    тьфу, ошиблась. В 1.1. заключительная проводка Д68.2 К19 - сумма НДС.

  3. #3
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    по срочному сертификату - все правильно.

    по бессрочному - я бы списала сразу. хотя, если он дорогой и вам не выгодно списать его сразу на затраты, пропишите в УП порядок списания (например, 1 год или другой срок) ИМХО, привязывать списание сертификата к объемам продаж очень трудоемко, но решать вам.

    на 97 счете в любом случае висят сертификаты. Надо на этот остаток начислять налог на имущество?
    налог на имущество уже несколкьо лет считается только со стоимости ОС.

  4. #4
    БухгАНЯ
    Гость
    Большое спасибо за ответ. Скажите только с какого момента можно начинать списывать стоимость срочного сертификата - уже сейчас или после начала продаж сертифицированных товаров? Мы только собираемся завозить этот товар и продавать.

  5. #5
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    БухгАНЯ, а как скоро вы начнете им торговать?

    если в ближайшее время (т.е. в пределах отчетного периода), то в принципе, я не вижу причин, почему нельзя начать списывать уже сейчас, но если хотите подстраховаться, можете дождаться и начала торговли.

  6. #6
    БухгАНЯ
    Гость
    В том то и деле, что не в пределах одного квартала. Пока планируем ближе к осени привезти.

    А по бессрочному самое главное, как я поняла совсем не обязательно привязываться к партии (2000 штук). И стоимость сертификата можно будет полностью списать, даже если мы 2000 штук товаров не завезем и никогда не продадим?

  7. #7
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    можно аргументировать списание стоимости сертификата до начала продаж, например, так: чтобы начать торговать этим товаром, вы должны быть уверены, что это можно и товар качественный, поэтому вы получили сертификат и начали работать над доставкой товара (а это процесс долгий). т.е. расходы вполне относятся и к текущему периоду.
    а про бессрочный: вы вправе установить свой порядок списания, главное прописать его в УП.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Еще раз большое вам спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)