Организация выполняет подрядные работы. В конце месяца выписаны материалы, но объекты сдаются в следующем месяце. Раньше у меня получалось так, что совпадали суммы по требованиям-накладным к незаконченным объектам и сальдо по счету 20. А сейчас получилась разница. В учетной политике материалы списываются по средней. Получается следующая картина: в накладной берется средняя, образующаяся из остатка по материалу на счете 10 на начало месяца и поступлений в течение месяца. А в кредите 20 закрытием месяца материалы списываются по средней, образующейся из остатка этого материала в НЗП на начало месяца и количества, списанного в производство в течение месяца. Суммы получаются разные. Правильно это или нет? Если нет, то где я допустила ошибку? Может, в константах учетной политки?

