Помогите, плиз, разобраться.
Товар куплен в декабре (то, что пойдет на экспорт не знали). В деклараии за 4 кв. отразили эту сумму к вычету.
В феврале этот товар реализовали на экспорт. Как я понимаю, должны были в декл. за 1 кв. этот ндс восстановить. Но этого не сделали.
Теперь в декл. за 2 кв. попадает срок подтверждения 0 ставки. пакет собран. Но не понятно, что делать с уплаченным поставщику ндс. Подавать уточненку за 1 кв с восстановлением? Или может есть более простой способ?



думал в период когда соберу полный пакет.


А ничего, что этот раздел называется "Операции, не подлежащие налогообложению (освобожлаемые от налогообложения..."? С какого перепуга там экспорт отражается?