×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    АлинаА
    Гость

    Командировки

    Подскажите, пожалуйста. Очень срочно.
    Наш ген. директор был в командировке, есть авиабилеты, есть команд. удостоверение. Но я не знаю как это провести по 1С, какими документами, чтобы всё сошлось.
    Знаю, что билеты идут на сч. 50.3, а каким документом и как отразить выдачу их подотчетному лицу нет.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    расходником выдаете деньги в подотчет. авансовым отчетом (в котором отражаете все эти билеты) закрываете подотчетную сумму.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Но расходником получается сч 50.1, а это не деньги.

  4. #4
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    А зачем вам отражать билеты командировочные на 50.3. Почему не хотите сделать обычные при командировке операции? на какие то деньги директор покупал все эти билеты? Вам же надо это отразить?
    Я подумаю об этом завтра (с)

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Мы сами за безнал оплатили эти билеты. есть с/ф и накладная

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Спишите их услугой на сч.26. А директор отчитается за суточные.
    Не усложняйте.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Выдачу можно оформить записью в журнале учета денежных документов. На 26, пока услуга не оказана, относить билеты нелогично. После авансового отчета - вполне.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А я делаю так - акт об оказанных услугах списываю на 71 счет в дебет, а потом после утверждения авансового отчета списываю эту сумму на затраты.

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аноним, какой акт?

  10. #10
    Клерк Аватар для Sahara
    Регистрация
    05.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    98
    50.3, 19.3/60.1 - поступили билеты в кассу (журнал учета ден.документов)-услуги сторонних орг.
    71/50.3- выданы билеты сотруднику (журнал учета ден.документов) - бух.справка
    26(44) - отчитался по аванс.отчету

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2007
    Сообщений
    132
    Какой акт?

    Тот который выдает продавец а/билета. Мы по безналу получаем.

  12. #12
    АлинаА
    Гость
    Спасибо всем большое.
    В итоге я делаю так (если неправильно-иправьте):
    1. 50,3/60Получ. билеты (через усл. сторон. орг.)
    + 19/60НДС
    2, 68/19зачет
    3, 71/50,3 выдача билетов (ч/з операции введен. вручную)сумма без НДС
    4, 26/71 списываю затраты (авансовый отчет) сумма без НДС

  13. #13
    Клерк Аватар для Sahara
    Регистрация
    05.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    98
    Все верно

  14. #14
    АлинаА
    Гость
    У нас по приказу суточные 1000руб. А что вы делаете с 900руб. в налоговом учете?

  15. #15
    Клерк Аватар для Sahara
    Регистрация
    05.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    98
    А что вы делаете с 900руб. в налоговом учете?
    На непринимаемые для н/о

  16. #16
    АлинаА
    Гость
    А по проводкам можно?

  17. #17
    Клерк Аватар для Sahara
    Регистрация
    05.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    98
    44(26)пр/71 -100руб.
    44(26)непр/71 900руб.

  18. #18
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    44(26)непр
    91,2
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)