Подскажите пожалуйста, нужно ли перечислять НДС при тройном взаимозачете???
Подскажите пожалуйста, нужно ли перечислять НДС при тройном взаимозачете???
1.наша фирма "+" излишне уплатила поставщику "А" - 79200
2.фирме "А" - другая фирма"Б" должна -79200
3.мы "+" - должны фирме "Б" -79200
подскажите какие нужно сделать проводки,а то я совсем запуталась. спасибо
"наша фирма" делает проводки: Д 60 поставщк А К 76,60... фирма Б
акт зачета подписать троим, ндс перечислять не нужно
Зачем же поставщика А в Дт? Им и так излишне уплатилиД 60 поставщк А
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)