×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос по НДС

    У организации во 2 квартале выручка – 0, нет базы для начисления НДС

    Но есть оприходованные товары и услуги.

    Насколько я понимаю, позиция ФНС такова, что брать к вычету НДС можно только в том налоговом периоде где есть база для начисления НДС.

    Как в таком случае заполнять декларацию?

    Показывать суммы НДС к возмещению или чисто нулевую сдавать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    если будете следовать позиции налоговой-то нулевую

  3. Аноним
    Гость

    Вопрос по НДС

    Спасибо. А к вычету поставить - в следующем периоде когда реализация появится?

  4. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    А к вычету
    если будете следовать позиции
    то
    в следующем периоде когда реализация появится

  5. Аноним
    Гость

    Вопрос по НДС

    Если я следуя позиции налоговой сдал нулевую декларацию по НДС, не поставил к возмещению во 2 квартале, то в балансе у меня проводки 68/2 - 19 тоже быть не должно? Или налоговый и бухг. учет в данном случае могут не соответствовать?

    Думаю в какой строке отражать сумму НДС: в Активе толи по строке НДС (220 стр) если нет 68/2-19, толи в Дебиторской задолжености если ее делать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)