У организации во 2 квартале выручка – 0, нет базы для начисления НДС
Но есть оприходованные товары и услуги.
Насколько я понимаю, позиция ФНС такова, что брать к вычету НДС можно только в том налоговом периоде где есть база для начисления НДС.
Как в таком случае заполнять декларацию?
Показывать суммы НДС к возмещению или чисто нулевую сдавать?

Ответить с цитированием