Мы работаем с иностранцами, на предмет того, что они на своей территории распространяют нашу «продукцию»- неисключительные права (мобильный кантент). При оплате им за их услуги мы перечисляем НДС в качестве налогового агента, при этом в 1С мы на сумму НДС должны сделать запись книги покупок, а при вычете запись книги продаж, так ли это? И кого указывать покупатель, а кого продавец в сч/ф?

