По договору поставки ООО получило оборудование, причем сч/ф и накладная от декабря 2006г., а в бухгалтерию попали только в мае (оплата была в декабре). Были сделаны проводки Д 08 К 60 в мае месяце. Сейчас договор расторгли и необходимо вернуть оборудование.
1. Как это правильно оформить документами и какие проводки?
2. Как избежать налога на имущество? Достаточно ли приказа по предприятию "не вводить в эксплуатацию до пуско-наладочных работ"?
3. Нужно ли делать корректировочные декларации по НДС за 2006г. и 1 квартал 2007 или НДС ставить к вычету во 2 квартале? Или до ввода в эксплуатацию не имеем права брать НДС к вычету (ст.172 п.1 НК)?
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру![]()

