ПОдскажите, плиз.
Фирма открылась в феврале 2007. До июня деятельности не вела. В июне покупатель перечислил аванс за работы. Возникает НДС с авансов. Могу ли я поставить к вычету суммы НДС накопленные за март, апрель, май, июнь (за аренду, за материалы)?
В том случае, если я поставлю к вычету у меня возникнет сумма к возмещению из бюджета и право применения вычетов налоговая может поставить под сомнение, так как не было факта реализации.
Есть второй вариант действия: Заплатить в июне НДС с авансов, а в июле,когда появится реализация, поставить весь накопленный НДС к вычету. Как поступить?????????7


