Добрый день,
Подскажите, правильно ли я мыслю:
если экспорт подтвержден (собраны все документы в налоговую), принимаем к возмещению ндс от поставщиков, делаем записи в книгу покупок последним днем месяца, когда собраны документы, заполняем декларацию по ндс... если этот ндс попадает на 68 счет, то он автоматически попадает в декларацию в раздел 3 по строке 220, но если мы его заявляем еще и в разделе 5, то получается, что сумма задваивается при расчете итоговой в разделе 1?
Нужно корректировать сумму в строке 220?

