Уважаемые клерки, подскажите...если я не принимала к зачёту НДС по поступлению товаров в 1-м квартале чтобы не вылезал слишком большой ндс к возмещению, а теперь мне нужно его зачесть, как быть? могу ли я включить эти сч-ф в книгу покупок за 2 кв? Нужно записать из в доп.лист, или обязательно сдавать уточнёнку за 1 кв? Ведь теоретически я могу сказать что у меня не было оригиналов сч-ф, и поэтому приняла их к зачёту только теперь...![]()




